PK ! vz [Content_Types].xml
PK ! N N _rels/.rels
PK ! .L word/_rels/document.xml.rels
PK !
6]8 8 word/document.xml
ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ«Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման վերաբերյալԻրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)«Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի այսուհետ՝ Նախագիծ ընդունման նպատակը՝ 2022 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսների կանխատեսվող կենսաթոշակների, նպաստների և այլ վճարատեսակների ֆինանսավորումն ապահովելու համար անհրաժեշտ են իրականացնել հատկացված միջոցների միջեռամսայակին և միջծրագրային տեղաշարժեր (վերաբաշխումներ): Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրներըՆախագծով նախատեսվում է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով այսուհետ՝ Բյուջե նախատեսված Միասնական սոցիալական ծառայության միջոցով իրականացվող ծրագրերի, միջոցառումների (այսուհետ՝ Միջոցառումների) հատկացումների գծով միջեռամսայակին և միջծրագրային տեղաշարժեր (վերաբաշխումներ): Մասնավորապես.Նախագծով առաջարկվում են իրականացնել միջեռամսյակային փոփոխություններ Բյուջեով հաստատված 9 ամսվա և 4-րդ եռամսյակի գումարների միջև՝ 1102 «Կենսաթոշակային ապահովություն» ծրագրի 12001 միջոցառում1205 «Սոցիալական աջակցություն» ծրագրի 12001 միջոցառում:Նախագծով առաջարկվում են իրականացնել միջծրագրային փոփոխություններ Բյուջեով հաստատված 9 ամսվա և տարեկան գումարների միջև՝ 1011 Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցություն» ծրագրի 11001, 12001 միջոցառում,1068 «Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում» ծրագրի 11001, 12001 միջոցառումներ, 1102 «Կենսաթոշակային ապահովություն» ծրագրի 11001, 12003 միջոցառումներ:Սոցիալական ապահովության առանձին ծրագրերի (միջոցառումների) գծով լրացուցիչ ֆինանսավորման կամ հնարավոր տնտեսումների մակարդակը գնահատվել է 2022 թվականի հուլիսի 8-ի դրությամբ առկա փաստացի տվյալներով։ Ըստ այդմ, այս տրանսֆերտների դեպքում հաշվի են առնվել ընթացիկ տարվա 6 ամսվա փաստացի և հուլիս ամսվա ֆինանսավորումները, իսկ կանխատեսումներն ըստ էության վերաբերում են օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսների տրանսֆերտների վճարմանը։ Հաշվարկների ընդհանուր պատկերը հետևյալն է։1011 « Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցություն» ծրագրի․«Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների իրականացման ապահոհովում» 11001 միջոցառում․1011-11001Փաստացի ծախս հունվարփետրվարմարտապրիլմայիս հունիս1-ին կիսամյակԱմսական ծախս (հազար դրամ)0.023,616.723,133.722,842.422,631.522,640.7114,865.01-ին կիսամյակի ընթացքում ֆինանսավորվել է՝ 2022թ. Հունվար-մայիս ամսվա ծախսը:Փաստացի ծախսի կանխատեսումհուլիսօգոստոսսեպտեմբերհոկտեմբերնոյեմբերդեկտեմբերՄիջին տարեկանԱմսական ծախս (հազար դրամ)23,500.023,500.023,500.023,500.023,500.047,000.023,280.4Կանխատեսում 9 ամսվա ճշտված բյուջե9 ամսվա համար (8 )ամսվա կանխատեսվող ծախս Տարբերու-թյուն Տարեկան ճշտված Բյուջե Տարեկան կանխատեսվող ծախսՑուցանիշների փոփոխու-թյունները 1234567Թվաքանակի վերլուծություն (ըստ բյուջեի)8962985512(4117)8962984369(5260)Ծախս (հազար դրամ)229,970.0 185,365.0 (44,605.0)306,626.6279,365.0 (27,261.6)Ծանություն-* 9 ամսվա համար (8) ամսվա կանխատեսվող և տարբերության ծախսի հաշվարկն է 229,970.0-(114,865.0+23,500.0X3) =44,605.0 հազար դրամ, իսկ սեպտեմբեր ամսվա ծախսը կֆինանսավորվի հոկտեմբեր ամսին:Միջոցառման գծով կանխատեվող խնայողությունով պայմանավորված առաջարկվում է իրականացնել միջծրագրային տեղաշարժի միջոցով նվազեցնել 9 ամսվա՝ (24,605.0) հազար դրամ, տարեկան՝ (27,261.6) հազար դրամ:«Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ» 12001 միջոցառում․1011-12001Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստները հուլիսի գումարները դեռևս չեն ֆինանսավորվել։Փաստացի ծախս հունվարփետրվարմարտապրիլմայիս հունիս1-ին կիսամյակԱմսական ծախս (հազար դրամ)2,470,416.52,325,431.72,282,844.72,294,814.32,279,927.82,274,781.413,928,216.5Փաստացի ծախսն աղյուսակում Թվաքանակի վերլուծությունն 1-ին կիսամյակի համար իրականացվել է ըստ ֆինանսավորման հայտերի, իսկ ամսական ծախսը ներկայացված է (ներառյալ ետ վերադարձ) գումարով:Փաստացի ծախսի կանխատեսումհուլիսօգոստոսսեպտեմբերհոկտեմբերնոյեմբերդեկտեմբերՄիջին տարեկանԱմսական ծախս (հազար դրամ)2,333,000.02,333,000.02,333,000.02,333,000.02,333,000.02,333,000.0 2,327,184.7 Կանխատեսում 9 ամսվա ճշտված բյուջե9 ամսվա կանխատեսվող ծախսՏարբերությունները Տարեկան ճշտված Բյուջե Տարեկան կանխատեսվող ծախսՏարբերությունները 1345678Թվաքանակի վերլուծություն (ըստ բյուջեի)8962985512(4117)8962984369(5260)միջին ամսական չափը 27,583 27,583 27,583 27,583 27,583 27,583 ծախս (հազար դրամ)22,289,998.0 20,927,216.5 (1,362,781.6)29,667,206.527,926,216.5 (1,740,990.0)Հաշվի առնելով վերջին ամիսների արձանագրված ծախսի նվազման դինամիկան՝ 9 ամսվա և տարեկան ծախսը կանխատեսվել է նախատեսված միջին ամսական ծախսի չափով: ՀՀ կառավարության որոշումներով իրականացված փոփոխություններն առաջ են բերել ընտանիքի եկամուտի ավելացմանը, ինչպես նաև վարչարարության արդունքում նպաստառու ընտանիքների թվի կրճատմանը, որի հետևանքով էլ պայմանավորված միջին ամսական պահանջի նվազումը:Միջոցառման գծով կանխատեսվող տնտեսումով պայմանավորված առաջարկվում է իրականացնել միջծրագրային տեղաշարժ նվազեցնել 9 ամսվա՝ (1,304,563.0) հազար դրամ, տարեկան՝ (1,304,563.0) հազար դրամ:1068 « Ժողորդագրական վիճակի բարելավում» ծրագրի․«Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի տրամադրման ապահովում» 11001 միջոցառում․1068-11001 Փաստացի ծախս ՀունվարՓետրվար/դեկտեմբեր-հունվար/ՄարտԱպրի /փետրվար/Մայիս Հունիս /մարտ-ապրիլ/1-ին կիսամյակ Ամսական ծախս (հազար դրամ)0.04,843.915.23,135.818.76,238.114,251.71-ին կիսամյակի ընթացքում ֆինանսավորվել է՝ 2021թ. դեկտեմբեր ամսվա պարտքը և 2022թ. Հունվար-ապրիլ ամսվա ծախսը:Փաստացի ծախսի կանխատեսումՀուլիս/ մայիս-հունիս/Օգոստոս/հուլիս/Սեպտեմբեր/օգոստոս/Հոկտեմբեր /սեպտեմբեր/Նոյեմբեր/հոկտեմբեր/Դեկտեմբեր/նոյեմբեր-դեկեմբեր/Միջին տարեկանԱմսական ծախս (հազար դրամ)3,200.03,200.03,200.03,200.03,200.09,600.03,321.0Կանխատեսում 9 ամսվա ճշտված բյուջե9 ամսվա համար (8) ամսվա կանխատեսվող ծախսՑուցանիշների փոփոխությունները Տարեկան ճշտված Բյուջե Տարեկան կանխատեսվող ծախսՑուցանիշների փոփոխությունները 1234567Թվաքանակի վերլուծություն (ըստ բյուջեի)20871208710 27280272800 Ծախս (հազար դրամ)14,500.023,851.7 9,351.7 14,500.039,851.7 25,351.7 Ծանություն-* 9 ամսվա համար (8) ամսվա կանխատեսվող լրացուցիչ ծախսի հաշվարկն է՝ 14,500-(14,251.7+3,200.0X3)=9,251.7 հազար դրամ: Սեպտեմբեր ամսվա ծախսը կֆինանսավորվի (միջեռամսյակային) հոկտեմբեր ամսին:9 ամսվա և տարեկան կանխատեսվող ծախսը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով վերջին ամսվա միջին ծախսի աճը, որը հիմնականում պայմանավորված Հայփոստ ՓԲԸ ստացողների համար նոր սակագների կիրառմամբ: Սակագնի փոփոխմամբ պայմանավորված առաջարկվում է իրականացնել միջծրագրային տեղաշարժ միջոցով ավելացնել՝ 9 ամսվա 9,351.7 հազար դրամ, տարեկան 25,351.7 հազար դրամ:«Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ» 12001 միջոցառում․Տարեկան Բյուջեով (01.01.2021թ. դրությամբ հաշվարկված) ծախս էր հաստատվել 9,362,500.0 հազար դրամ (միջին ամսական 780,200.0 X 12 ամիս): Առաջին կիսամյակում իրականացված միջեռամսյակային տեղաշարժը պայմանավորված է եղել բյուջեով տարեկան նախատեսվածի նկատմամբ փաստացիի միջին ամսական թվաքանակի աճով (27280/39698) :1068-12001 Փաստացի ծախս հունվարփետրվարմարտապրիլմայիս հունիս1-ին կիսամյակԹվաքանակի վերլուծություն 34616370763912141223423074384639698միջին ամսական չափը31,11730,92830,74230,62129,82530,42030,581Ամսական ծախս (հազար դրամ)1,077,136.71,146,683.21,202,649.71,262,290.8 1,261,803.01,329,043.37,279,377.9Փաստացի ծախսն աղյուսակում Թվաքանակի վերլուծությունն 1-ին կիսամյակի համար իրականացվել է ըստ ֆինանսավորման հայտերի, իսկ ամսական ծախսը ներկայացված է (ներառյալ ետ վերադարձ) գումարովՓաստացի ծախսի կանխատեսում հուլիսօգոստոսսեպտեմբերհոկտեմբերնոյեմբերդեկտեմբերՄիջին տարեկանԹվաքանակի վերլուծություն 447004514745191.7455984519245598 47177 միջին ամսական 30,862 32,085 33,656 33,355 33,656 33,355 28,600 Ամսական ծախս (հազար դրամ)1,377,661.51,448,524.31,520,950.51,520,950.51,520,950.51,520,950.5 1,348,255.9 Միջոցառման գծով 1-ին կիսամյակի ընթացքում առկա է միջին ամսական ծախսի (65,0 մլն դրամ) աճ: Միջեռամսյակային վերաբաշխման արդյունքում 9 ամսվա ճշտված բյուջեն կազմել է տարեկան բյուջեի 77.2 տոկոսը:Կանխատեսում 9 ամսվա ճշտված բյուջե9 ամսվա կանխատեսվող ծախսՑուցանիշների փոփոխու-թյունները Տարեկան ճշտված Բյուջե Տարեկան կանխատեսվող ծախսՑուցանիշների փոփոխու-թյունները 1234567Թվաքանակի վերլուծություն (ըստ բյուջեի)36000428216803 272804714219862 միջին ամսական չափը 28,665 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 Ծախս (հազար դրամ)9,287,500.011,628,399.7 2,334,955.8 9,362,500.016,179,071.2 6,816,571.2 Հաշվի առնելով միջին ամսական թվաքանակի աճի տեմպը՝ Բյուջեով հաստատված/ճշտված 3-րդ և 4-րդ եռամսյակի գումարները չեն բավականացնում: Ելնելով որոշ ծրագրերի միջոցառումների գծով 9 ամսվա կանխատեսվող 2,3 մլրդ դրամ գումարի տնտեսումից առաջարկվում է վերը նշված միջոցառմանն ավելացնել` օգոստոս ամսվա (816,084. հազար դրամ) + սեպտեմբեր ամսվա (1,520,950.5 հազար դրամ)։Միջոցառման գծով կանխատեսվող դիմումների հիման վրա մինչև տարեվերջ ամբողջությամբ վճարելու համար անհրաժեշտ է` 6,816,571.2 հազար դրամ, որի համար տարեվերջին կառաջարկվի ծախսի ավելացում ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին:Միջոցառման գծով առաջարկվում է իրականացնել միջծրագրային տեղաշարժի միջոցով ավելացնել 9 ամսվա և տարեկան ՝ 2,334,899.7 հազար դրամ:1102 «Կենսաթոշակային ապահովության» ծրագրի «Կենսաթոշակների և այլ դրամական վճարների իրականացման ապահովում 11001 միջոցառում․1102-11001Փաստացի ծախս հունվարփետրվարմարտապրիլմայիս հունիս1-ին կիսայմակԱմսական ծախս (հազար դրամ)-185,505.6091,602.192,093.491,717. 8 90,243.6 551,162.4Փաստացի ծախսի կանխատեսումհուլիսօգոստոսսեպտեմբերհոկտեմբերնոյեմբերդեկտեմբերՄիջին տարեկանԱմսական ծախս (հազար դրամ)92,000.092,000.092,000.092,000.092,000.092,000.091,930.2Կանխատեսում Տարեկան հատատված բյուջե Տարեկան սպասողականՑուցանիշների փոփոխությունները 1234Թվաքանակի վերլուծություն 1661231661230 ծախս (հազար դրամ)854,452.6 1,103,162.4 248,709.8 Ֆինանսավորվել է՝ 2021թ. դեկտեմբեր ամսվա պարտքը և 2022թ. Հունվար-հունիս ամսվա ծախսը: 9 ամիսների և տարեկան կանխատեսվող ծախսը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով վերջին ամսվա միջին ծախսի աճը՝ հիմնականում պայմանավորված Հայփոստ ՓԲԸ ստացողների համար նոր սակագների կիրառմամբ: Սակագնի փոփոխմամբ պայմանավորված առաջարկվում է իրականացնել միջծրագրային տեղաշարժ ավելացնել տարեկան` 248,709.8 հազար դրամ:«Սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ 12001 միջոցառում․1102-12001Փաստացի ծախսհունվարփետրվարմարտապրիլմայիս հունիս1-ին կիսամյակԹվաքանակի վերլուծություն 33595338313379733837338793450033905միջին ամսական չափը 83,503 83,129 82,325 83,681 83,188 82,363 83,031Ամսական ծախս (հազար դրամ)2,805,268.52,812,347.02,782,351.92,831,509.82,818,315.42,851,436.716,901,229.2Փաստացի ծախսն աղյուսակում Թվաքանակի վերլուծությունն 1-ին կիսամյակի համար իրականացվել է ըստ ֆինանսավորման հայտերի, իսկ ամսական ծախսը ներկայացված է (ներառյալ ետ վերադարձ) գումարովՓաստացի ծախսի կանխատեսում հուլիսօգոստոսսեպտեմբերհոկտեմբերնոյեմբերդեկտեմբերՄիջին տարեկանԹվաքանակի վերլուծություն 356003570035700357003570035700514միջին ամսական չափը 79,846 79,700 79,835 79,835 79,835 79,835 79,738 Ամսական ծախս (հազար դրամ)2,842,500.02,845,300.02,850,100.02,850,100.02,850,100.02,850,100.0 2,832,452.4 Հաշվի առնելով վերջին ամիսների արձանագրված ծախսի աճը 3 ամսվա ծախս է կանխատեսվել վերջին ամսվա ծախսի չափով: Կանխատեսում 9 ամսվա ճշտված բյուջե9 ամսվա կանխատեսվող ծախսՑուցանիշների փոփոխու-թյունները Տարեկան հատատված բյուջե Տարեկան սպասողականՑուցանիշների փոփոխությունները 1234567Թվաքանակի վերլուծություն (ըստ բյուջեի)3458334884301 3458335514931 միջին ամսական չափը 79,738 79,738 79,738 79,738 79,738 79,738 Ծախս(հազար դրամ)25,149,160.025,437,129.2 289,969.2 33,091,000.033,981,429.2 890,429.2 Հաշվի առնելով միջին ամսական թվաքանակի աճի տեմպը՝ Բյուջեով հաստատված/ճշտված 3-րդ և 4-րդ եռամսյակի գումարները չեն բավականացնում: Միջոցառման գծով կանխատեսվող ծախսը մինչև տարեվերջ ամբողջությամբ վճարելու համար անհրաժեշտ է` շուրջ 890,429.2 հազար դրամ: Տարեկան տեղաշարժի գումարը չբավականացնելու պատճառով Միջոցառման գծով առաջարկվում է իրականացնել 4-րդ եռամսյակի առկա միջոցների հաշվին միջեռամսյակային տեղաշարժ ավելացնել՝ 9 ամսվա 289,969.9 հազար դրամ: «Աշխատանքային կենսաթոշակներ 12003 միջոցառում․1102-12003Փաստացի ծախս հունվարփետրվարմարտապրիլմայիս հունիս1-ին կիսամյակԹվաքանակի վերլուծություն 443025443773442594442939443149444311443299միջին ամսական չափը 44,390 44,272 44,296 44,633 44,485 44,589 44,444Ամսական ծախս (հազար դրամ)19,665,960.919,646,629.319,605,187.719,769,554.019,713,489.519,811,439.1118,212,260.3Փաստացի ծախսն աղյուսակում Թվաքանակի վերլուծությունն 1-ին կիսամյակի համար իրականացվել է ըստ ֆինանսավորման հայտերի, իսկ ամսական ծախսը ներկայացված է (ներառյալ ետ վերադարձ) գումարով:Փաստացի ծախսի կանխատեսում հուլիսօգոստոսսեպտեմբերհոկտեմբերնոյեմբերդեկտեմբերՄիջին տարեկանԹվաքանակի վերլուծություն 443500444831445275446611446611446611445573միջին ամսական չափը 44,798 44,798 44,887 44,977 44,977 44,977 43,507 Ամսական ծախս (հազար դրամ)19,867,740.019,927,343.219,987,125.220,087,060.920,087,060.920,087,060.9 19,854,637.6Հաշվի առնելով վերջին ամիսների արձանագրված ծախսի և առաջիկա ամիսների կանխատեսվող վերադարձողների դինամիկան՝ 2 ամսվա ծախսը կանխատեսվել է միջին ամսական ծախսի չափով:Կանխատեսում 9 ամսվա ճշտված բյուջե9 ամսվա կանխատեսվող ծախսՏարբերու-թյունը Տարեկան ճշտված Բյուջե Տարեկան կանխատեսվող ծախսՏարբերու-թյունը 1234567Թվաքանակի վերլուծություն 449264443056(6208)460808456355(4453)միջին ամսական չափը 44,823 43,507 43,507 43,507 43,507 43,507 Ծախս (հազար դրամ)181,235,596.7 177,994,468.8 (3,241,127.9)240,580,296.0238,255,651.4 (2,324,644.6)9 ամսվա ճշտված բյուջեի նկատմամբ կանխատեսվող ծախսի տարբերության 3,241,127.9 հազար դրամից Միջոցառման գծով առաջարկվում է իրականացնել միջծրագրային տեղաշարժ նվազեցնել՝ 9 ամսվա (1,824,307.3) հազար դրամ, տարեկան (1,277,136.6) հազար դրամ:1205 «Սոցիալական աջակցություն» ծրագրի․Ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստներ» 12001 միջոցառում․1205-12001 Փաստացի ծախսհունվարփետրվարմարտապրիլմայիս հունիս1-ին կիսամյակԹվաքանակի վերլուծություն 80677809928114282163833898400082061միջին ամսական չափը 31,374 31,064 31,512 31,637 31,329 31,066 31,342 Ամսական ծախս (հազար դրամ)2,531,167.32,515,956.82,556,924.12,599,376.32,612,491.42,609,561.315,425,477.1Փաստացի ծախսն աղյուսակում Թվաքանակի վերլուծությունն 1-ին կիսամյակի համար իրականացվել է ըստ ֆինանսավորման հայտերի, իսկ ամսական ծախսը ներկայացված է (ներառյալ ետ վերադարձ) գումարով:Փաստացի ծախսի կանխատեսում հուլիսօգոստոսսեպտեմբերհոկտեմբերնոյեմբերդեկտեմբերՄիջին տարեկանԹվաքանակի վերլուծություն 84840865378826890033918349367090214միջին ամսական չափը 30,042 29,490 28,946 29,088 28,603 28,126 28,600 Ամսական ծախս (հազար դրամ) 2,548,768.6 2,552,000.02,585,000.02,618,875.02,626,731.62,634,611.8 2,590,332.6 Առաջիկա ամիսների կանխատեսվող 3 ամսվա ծախսը կանխատեսվել է հուլիս ամսվա հայտի նվազման չափով: Կանխատեսում 9 ամսվա ճշտված բյուջե9 ամսվա կանխատեսվող ծախսՑուցանիշների փոփոխու-թյունները Տարեկան ճշտված Բյուջե Տարեկան կանխատեսվող ծախսՑուցանիշների փոփոխու-թյունները 1234567Թվաքանակի վերլուծություն (ըստ բյուջեի)83179897871501 83179905714513 միջին ամսական չափը 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 Ծախս (հազար դրամ)22,595,991.023,111,245.7 515,254.7 29,535,000.031,083,991.2 1,548,991.2 Հաշվի առնելով միջին ամսական թվաքանակի աճի տեմպը՝ Բյուջեով հաստատված/ճշտված 3-րդ և 4-րդ եռամսյակի գումարները չեն բավականացնում: Միջոցառման գծով կանխատեսվող ծախսը մինչև տարեվերջ ամբողջությամբ վճարելու համար անհրաժեշտ է` շուրջ 1,548.991.2 հազար դրամ: Տարեկան տեղաշարժի գումարը չբավականացնելու պատճառով Միջոցառման գծով առաջարկվում է իրականացնել 4-րդ եռամսյակի առկա միջոցների հաշվին միջեռամսյակային տեղաշարժ ավելացնել՝ 9 ամսվա ամսվա 515,254.7 հազար դրամ:Առկա խնդրի առաջարկվող լուծումը Հաշվի առնելով վերոնշյալը` առաջարկվում է ընդունել Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:Կարգավորման առարկանՆախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված կենսաթոշակների, նպաստների, պարգևավճարների գծով օրենքով պետության ստանձնած պարտավորությունները պատշաճ, ժամանակին ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հատկացված և ամբողջ ծավալով 3-րդ եռամսյակի միջոցառումների ծախսն ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել միջծրագրային և միջեռամսյակային տեղաշարժեր՝ (3,149,475.3) հազար դրամի նույն չափով ավելացնել որոշ միջոցառումների ծախսը: Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքըՆախագիծն ընդունվելու դեպքում կապահովվի կենսաթոշակների, նպաստների, պարգևավճարների ընթացիկ ամսվա վճարման կատարումը:«Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում ավելացումներ կամ նվազեցումներ չեն նախատեսվում:Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ. Նախագիծը կապ չունի ռազմավարական փաստաթղթերի՝ Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. Ծրագրի 4.6-րդ կետի ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարությունների հետ․ այն ընդունվում է կենսաթոշակների, նպաստների, պարգևավճարների օգոստոս-սեպտեմբեր ամսվա անխափան վճարումը կատարելու ապահովելու համար:PK ! word/endnotes.xml
PK ! us word/footnotes.xml
PK ! H H word/footer1.xml
PAGE \* MERGEFORMAT 1PK ! CIS S word/theme/theme1.xml
PK ! .Š Š word/settings.xml
PK ! word/styles.xml
PK ! әU U word/numbering.xml
PK ! t?9z( ( customXml/_rels/item1.xml.rels
PK !
TU U customXml/itemProps1.xml
PK ! M_ word/fontTable.xml
PK ! c customXml/item1.xmlPlaceholder11PK ! j|ٜ ٜ word/webSettings.xml
PK ! | docProps/app.xml
Normal514283716172Microsoft Office Word013437falseTitle1HPfalse18972falsefalse16.0000PK UMi\) ) docProps/core.xmlGohar.HayrapetyanGohar.Hayrapetyan72022-07-12T11:09:00Z2022-08-01T05:38:00Z2022-08-01T06:00:00Zhttps://mul2.gov.am/tasks/653132/oneclick/himnavorum-1-08.07.2022.docx?token=68c6dc3adc1db8a4631c4a97d24471d5PK ! vz [Content_Types].xmlPK ! N N _rels/.relsPK ! .L Y
word/_rels/document.xml.relsPK !
6]8 8 ` word/document.xmlPK ! ǥ word/endnotes.xmlPK ! us word/footnotes.xmlPK ! H H P word/footer1.xmlPK ! CIS S ƻ word/theme/theme1.xmlPK ! .Š Š L word/settings.xmlPK ! @w word/styles.xmlPK ! әU U / word/numbering.xmlPK ! t?9z( ( @ customXml/_rels/item1.xml.relsPK !
TU U A customXml/itemProps1.xmlPK ! M_ }C word/fontTable.xmlPK ! c zT customXml/item1.xmlPK ! j|ٜ ٜ V word/webSettings.xmlPK ! | docProps/app.xmlPK UMi\) ) docProps/core.xmlPK 2